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联动通达:监事会关于对2020年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明

文章出处:admin 人气:发表时间:2021-07-20 14:43

联动通达:监事会关于对2020年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明

  时间:2021年06月18日 16:21:01 中财网  

 
原标题:联动通达:监事会关于对2020年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明


证券代码:835818 证券简称:联动通达 主办券商:中信建投




联动通达(北京)传媒广告股份有限公司


监事会
关于对
2020

年度报告
审计机构出具非标准意见的
审计报告所涉事项的专项说明





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。







亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
接受联动通达(北
京)传媒广告股份有限公司(以下简称
“公司”)
股东委托,审计公

2020
年度财务报表,审计后出具了编号为“
亚会审字(
2021
)第
01110636

”保留意见的审计报告。董事会根据全国股转公司发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就
上述保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明,具体如下:


一、审计报告中带有形成保留意见涉及的内容


审计报告(二)形成保留意见的基础



1
)未能获取充分适当的审计证据核实应收账款期初数的准
确性。



如附注六、(三)项所述,
2020
年应收账款
期初
余额为
97
,
861
,
957.75
元,其中包含一笔
2019
年“京东
618
候车亭”项目(合
同签订方为广西
京东
新杰电子商务
有限公司
)产生的
应收账款



7,619,770.00
元,
对于此项应收账款期初数,我们无法获取充分、适
当的审计证据,无法核实应收账款会计科目期初数的准确性。具体
如下:


2019
年联动通达与
广西
京东
新杰电子商务
有限公司签订《京东
618
广告发布》合同
,合同金额为
15,239,540.00
元,
2019


全额
确认
收入
并计提应收账款
15,239,540.00
元,
2019
年收回此应收账款
7,619,770.00
元,余
7,619,770.00
元未收回


2020
年联动通达与
广西
京东
新杰电子商务
有限公司经双方协商,对以上合同金额进行修改

修改后合同金额为
7,619,770.00

,公司于
2020
年调减
2020
年收入
7,188,462.26
元,调减
2020
年应收账款
7,619,770.00

,对于此项应
收账款期初数,我们无法获取充分、适当的审计证据,无法核实应
收账款等相关会计科目期初数的准确性。



(2)对于
2020年当期调减主营业务收入7,188,462.26元的正确
性,未能获取充分适当的审计证据。



如上(1)中所述,公司2020年调减收入7,188,462.26元,对此
事项,我们执行了相关的审计程序,但未能获得充分、适当的证据
以确认上述事项相关会计处理的正确性,以及相关的信息披露是否
充分适当。


二、
监事会
关于审计报告中非标准审计意见所涉事项的专项说明


公司
提供了关于该笔业务的相关合同及各类凭证,并完整真实的
讲述了该笔业务的发展过程,有据可查。但公司与终端客户仅是商业
合作伙伴关系
,终端客户不
便公司聘请的
审计机构人员
前往客户公司



进行访谈
,所以审计机构对
该事项获取的审计证据不充分,
出具保留
意见。



三、
监事会
意见


1

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,
对上述事项出具了保留意见的审计报告,
监事会
表示理解。



2

本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地
反映公司实际情况。监事会督促董事会积极采取有效措施,解决非标
准意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。






联动通达(北京)传媒广告股份有限公司


监事会


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